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全部科目 > 大学试题 > 财经商贸 > 审计与鉴证业务

多项选择题

注册会计师了解内部控制时,可采用以下程序()。

    A.合理利用以往审计经验
    B.观察被审计单作业务活动
    C.询问被审计单位有关人员
    D.选择具有代表性的交易进行穿行测试

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